送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2020-06-29 18:36

你好,直接把原来多提的借方冲掉,做想反分录。

zhengdy 追问

2020-06-29 18:39

可以写下分录么

zhengdy 追问

2020-06-29 18:50

转出未交增值税每期期末都是0,不能动吧,分录怎么写,不会啊老师

宇飞老师 解答

2020-06-29 18:59

你原来怎么多计提的就做相反

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相关问题讨论
你好,直接把原来多提的借方冲掉,做想反分录。
2020-06-29 18:36:59
你好,是什么原因造成账面与申报数据不符吗?
2019-01-10 20:15:51
你好,是小数的尾差么?
2020-04-09 11:31:21
你好,补做相应结转分录 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2019-04-09 09:34:45
您好,看下是不是转出未交增值税多转了
2019-07-12 15:01:29
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