- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2020-06-29 18:36
你好,直接把原来多提的借方冲掉,做想反分录。
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你好,直接把原来多提的借方冲掉,做想反分录。
2020-06-29 18:36:59

你好,是什么原因造成账面与申报数据不符吗?
2019-01-10 20:15:51

你好,是小数的尾差么?
2020-04-09 11:31:21

你好,补做相应结转分录
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2019-04-09 09:34:45

您好,看下是不是转出未交增值税多转了
2019-07-12 15:01:29
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zhengdy 追问
2020-06-29 18:39
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2020-06-29 18:59