老师 我们上月购进一批货物 他们给我们开了专票 然后我们这个月退了一批货 然后我叫对方开那个退货金额的红字发票 我并没有认证抵扣那张发票 但是对方还叫我开红字发票给他们 然后重新开具 是不是我不需要开那个红字发票啊

长情的柚子
于2020-06-29 17:44 发布 1031次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-29 17:45
你好,如果您方没有认证,是由销售方开红字发票信息表,然后销售方开红字发票
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购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【下载开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-03-02 18:41:01
您好
开了红字发票信息表 原来蓝字发票是找不到的
而且 没有抵扣的情况下 也不是您单位开具红字发票信息表 应该对方自己开具
2023-08-04 20:23:00
同学,你好,不需要给对方的,自已用来做账。
2022-03-08 12:03:48
你好,如果您方没有认证,是由销售方开红字发票信息表,然后销售方开红字发票
2020-06-29 17:45:05
这个需要认证后才能开具红字信息表
2020-06-24 15:09:46
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长情的柚子 追问
2020-06-29 17:52
长情的柚子 追问
2020-06-29 18:10
立红老师 解答
2020-06-29 20:14