老师好,我们去年年末计提了年终奖100万,上个月实际 问
直接做冲减计提分录 答
老师请问哈民政局专项拨款养老院怎么建账 问
借:银行存款—民政局专款 贷:捐赠收入—限定性收入(民政局养老项目) 答
老师,母公司代子公司付款,但发票还没开出来,子公司 问
您好,那抵消的话,按照小的那个金额,抵消就可以的 答
婚介公司收取报名费会计分录 问
可直接确认为主营业务收入 答
工会经费的计税依据是什么,如果公司员工没有交工 问
工会经费的计税依据是工资总额 答

采购员王平报销差旅费合计680元,剩余20现金退回出纳分录:借其他应收款贷库存现金对吗老师
答: 你好 借;库存现金 20 管理费用 680,贷;其他应收款 700
报销差旅费300,原借350,收回多余现金,这个业务作收款凭证,借:库存现金,贷:其他应收款金额是50?
答: 你好 借销售费用差旅费300 库存现金50 贷其他应收款350
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
用现金支付王良明差旅费借款1000元,被错记为借记“其他应收款”1000元,贷记“库存现金”1000元,对吗
答: 你好,正确的分录本来就是 借;其他应收款 贷;库存现金的
答案是借差旅费 进项税 库存现金 贷记 其他应收款,可是我怎么觉得员工把没花完的钱拿回来应该借其他应收款 老师帮我分析一下我的思路有什么问题嘛?谢谢
我公司刚建厂,库存现金和银行存款期初余额未0,这个月也没有借方增加额,但是我要发工资和报销差旅费等费用,挂到库存现金和银行的话,余额会在贷方我想借法人,做其他应收款,我不知道怎么做
老师问一下,借为何是其他应收款采购员预借差旅费 1000 元,以现金付讫。答案第一空: 借:其他应收款 1 000 贷:库存现金 1 000

