送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-06-29 16:01

你好,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费--应交增值税,

小玉儿 追问

2020-06-29 16:29

如果我们公司开给其他公司,我感觉老师那样可以,但恰巧是别个公司开给我们,老板冲成本用的,这个怎么做呢?

庄老师 解答

2020-06-29 16:34

别的公司开给你们开的,借主营业务成本,应交税费--应交增值税(进),贷银行存款,

小玉儿 追问

2020-06-29 17:13

老师,施工中材料费用(少量)可以入在建工程吗?电梯回来直接放项目上,移交后怎样结转在建工程呢?谢谢!

庄老师 解答

2020-06-29 17:19

施工中材料费用(少量)可以入在建工程。电梯回来直接放项目上,计在建工程

小玉儿 追问

2020-06-29 17:22

老师,项目完工通过什么科目结转在建工程呢?

庄老师 解答

2020-06-29 17:26

你好,你们是什么的,是施工企业的,

小玉儿 追问

2020-06-29 17:31

不是,是销售兼安装

庄老师 解答

2020-06-29 17:34

你好,销售兼安装为什么计入在建工程,

小玉儿 追问

2020-06-29 17:37

老师,那电梯在放在项目上还是记入库存商品吗?中间的费用入管理,销售吗,

庄老师 解答

2020-06-29 17:41

你们是销售的,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,和在建工程没有关系,

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相关问题讨论
你好,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费--应交增值税,
2020-06-29 16:01:50
您好,收到时,借;现金或者银行存款,贷;预收账款。开具发票后,借;预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2018-12-08 21:21:57
收到发票是收到谁发票,你们不是销售方吗?
2018-12-06 12:35:46
你好 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2018-12-04 15:18:04
你好 借;预付账款 贷;银行存款
2018-12-17 16:42:37
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