老师,我们报关放行日期是3月30日,到现在4月10号了, 问
你好电子口岸这个报关单还没数据? 答
老师,统计台账里这个自制半成品、在制品(期末余额) 问
直接从财务账取「生产成本 %2B 自制半成品」的月末余额,逐月填正数,负数必须先调账。 答
对于一个新手会计来说,这个建筑施工单位的账和税 问
建筑企业就是多了分项目核算 答
差旅费调增是在汇算报表的哪一行 问
没有发票 答
老师,公司成立工会后,需要去税务局或者电子税务局 问
那申报工会经费时税务局怎么知晓公司有工会呢? 答
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请问8月收到客人赔偿酒店物品损坏的费用406元,借银行存款贷营业外收入对吗?8月客户不要发票,等9月又要开发票,那9月开了发票之后是不是要冲一下?8月没有开发票的会计分录需不需要修改,怎么修改呢?
老师, 公司以物品抵现金的方式返了我们主营的产品。我分录:借:银行存款;贷:营业外收入。这样对吗打票的她是录了个购货单把这些主营赠品录进去,然后做了个收款单。同步又做了个付款单。
老师我们公司对公账号收到平台的认证金额0.17元,会计分录:借:银行存款0.17 借:营业外收入-0.17 这样做分录可以吗







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lemon tree 追问
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