请问老师 有个确认不会退回来的保证金嘛 现在是能开专票 但票不在我这我不知道按几个点开给我们的 我能入账时 直接做 借:管理费用-保证金 贷:银行存款 这个日后给我票了再去修改以前录入的可以吗
Sia_希雅????
于2020-06-29 13:36 发布 529次浏览

- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-29 13:37
你好,现在可以先计入预付账款
借,预付账款
贷,银行存款
等开票后再计入费用冲减预付账款。
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你好,现在可以先计入预付账款
借,预付账款
贷,银行存款
等开票后再计入费用冲减预付账款。
2020-06-29 13:37:19

借:管理费用--残保金
贷:其他应付款-残保金
缴纳时
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44

是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08

你好,是需要先红冲,然后做正确的分录。
借:管理费用 - 办公费-146.7, 货:银行存款-146.7
借:管理费用130.56 应交税费-应交增值税-进项16.14 货:银行存款146.7
2018-11-30 19:15:09

你好,这个最好是计提一下,比较规范
2021-12-07 10:12:18
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