送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-29 12:41

你好,这个需要做账的,要按照实际业务做账

妙妙 追问

2020-06-29 12:42

我怎么做呢?做个其他应付款哇?用现金支付了?

朴老师 解答

2020-06-29 12:46

你还没有付就用其他应付款,付了就用现金

妙妙 追问

2020-06-29 12:59

但是那个3500的社保我怎么提现收回来呢?

朴老师 解答

2020-06-29 13:01

你帐上的管理费用也红冲

妙妙 追问

2020-06-29 13:03

我还做了相应的人的工资,还报了个税

朴老师 解答

2020-06-29 13:17

那你都得红冲了的

妙妙 追问

2020-06-29 14:51

就是这笔我要红冲吗?那相对应的工资我也不能做了哦?

朴老师 解答

2020-06-29 15:05

对的,这个不是你们的员工的,不能做工资

妙妙 追问

2020-06-29 15:06

那我的个税系统呢,怎么办?

朴老师 解答

2020-06-29 15:30

你的工资你调增了就可以了

妙妙 追问

2020-06-29 15:32

什么意思,我没有懂,我是买了社保相对应的人都报了工资

朴老师 解答

2020-06-29 15:35

你把你报个税的工资调增,就是不做工资了,调增就可以了

妙妙 追问

2020-06-29 15:38

但是这个跟我们实际工资表对不起啊,

朴老师 解答

2020-06-29 15:39

所以让你调增的哦,不做工资了

妙妙 追问

2020-06-29 15:41

不做那些人的,只是把本公司实际发的调增是不?调增部分用现金发是吧?那我个税系统里面有相对应的人哒

朴老师 解答

2020-06-29 15:50

不是,是让你把不是你公司的这个人的调增

妙妙 追问

2020-06-29 15:52

就是相当于社保的缴纳全算在他们自己头上是吧?

朴老师 解答

2020-06-29 16:00

你给做的工资也得调增的,就是不做工资了,社保的他的个税作废的意思

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相关问题讨论
你好,这个需要做账的,要按照实际业务做账
2020-06-29 12:41:26
外账的话你把个人部分的多加进去这样就可以税前扣除了
2019-11-06 10:05:40
你好,借其他应收款贷营业外收入
2018-11-28 17:40:48
您好!这个你要去上门扣缴,因为还要滞纳金
2018-09-12 10:13:04
您好,应该在员工工资中把代员工交的社保扣回来。在发工资时,借;应付职工薪酬-工资,贷;现金或者银行存款,其他应收款-社保。
2017-08-13 17:38:12
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