老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报 答
老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利 问
你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

手头上有一家企业,在10月份的时候收到了一笔8万的服务费,但是他是在11月份的跟11月份的服务费一起开票的,那10月份和11月份分别要怎么做账呢
答: 借:银行 贷预收 2、借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
老师采石场收到爆破公司开的服务费怎么做账
答: 您好 为开采石头服务的费用 可以计入主营业务成本科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有一家企业,在10月份的时候收到了一笔8万的服务费,但是他是在10月份的跟11月份的服务费一起开票的,那10月份和11月份分别要怎么做账呢
答: 可以在10月份收到的8万元服务费确认为预收账款,等11月份一起开具发票时,确认主要业务收入和销项税额。 10月份 借:银行存款 贷:预收账款 11月份 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)





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怡然的热狗 追问
2020-06-28 23:18
bamboo老师 解答
2020-06-29 05:30