APP下载
兰兰
于2020-06-28 16:50 发布 2097次浏览
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-28 16:51
您好,需要业务人员与销售方确认不一致的原因,根据一致的金额重新入账。
兰兰 追问
2020-06-28 16:52
我们以发票价格付款,好像是有一些折扣给我们。像这种应该怎么做分录呢?
小林老师 解答
2020-06-28 16:54
您好,若是发票是准确的,那您按发票单价入账。
2020-06-28 17:21
老师,可以把差额入财务费用吗?视同付款的时候给我们的现金折扣?
2020-06-28 17:39
您好,您按发票单价和数量入账就不存在差额了。
2020-06-29 09:00
那老师,别人赠送的药品,分录怎么做?
2020-06-29 09:10
您好,收到赠送的是否收到发票?
2020-06-29 10:39
没有发票
2020-06-29 11:04
您好,那您可以收到时,借:库存商品贷:营业外收入。
2020-06-29 15:32
不能做到财务费用吗?只能做在营业外收入,是吗?老师
2020-06-29 15:33
您好,因为您按实际价格付款,不存在少付款即折扣情况。所以不应计入损益类科目。
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
小林老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
★ 4.96 解题: 69602 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
兰兰 追问
2020-06-28 16:52
小林老师 解答
2020-06-28 16:54
兰兰 追问
2020-06-28 17:21
小林老师 解答
2020-06-28 17:39
兰兰 追问
2020-06-29 09:00
小林老师 解答
2020-06-29 09:10
兰兰 追问
2020-06-29 10:39
小林老师 解答
2020-06-29 11:04
兰兰 追问
2020-06-29 15:32
小林老师 解答
2020-06-29 15:33