送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-28 14:11

你好 借销售费用-业务招待费贷银行存款  会涉及个税的

会计小白_ph533158 追问

2020-06-28 14:15

送给客户也要产生个所税么、。 那如何记分录是不产生个税的呢

meizi老师 解答

2020-06-28 14:17

你好 会的。    按其他所得来报个税的 。    都会产生的

会计小白_ph533158 追问

2020-06-28 14:20

老师,如何才不能产生个税呢?

meizi老师 解答

2020-06-28 14:26

你好 这个都会产生个税的。 如果比如 送员工 送客户  这样的都会涉及个税的

会计小白_ph533158 追问

2020-06-28 14:28

那如果是用于公司内部开发,作为测试机的话是不需要的对么?

meizi老师 解答

2020-06-28 14:31

你好   是的 比如公司固定资产 或者是公司研发计入固定资产  可以 不用

会计小白_ph533158 追问

2020-06-28 14:36

谢谢
还有2个问题
1.购买手机的金额为1500元,我想问下是计入管理费比较好还是固定资产比较好,毕竟金额不是很大。
2.其次手机购买时间是4月,但是是6月份申请报销,7月份下发报销款,那么计入固定资产的话,计提是从6月份开始还是7月?

meizi老师 解答

2020-06-28 14:45

你好 1. 你可以直接费用化的 金额本来不大  2.   应该是4月做固定资产  5月开始折旧的

会计小白_ph533158 追问

2020-06-28 14:57

如果作为固定资产的话,但是是在6月份进行报销的,5月份没有看到这笔报销,怎么能算开始折旧呢

meizi老师 解答

2020-06-28 14:59

你好   正常的话 不管你好久报销 。 应该是按你实际购进的时候来入固定资产。次月就要开始折旧的 。 不是看发票的日期或者是实际报销的日期来的

会计小白_ph533158 追问

2020-06-28 15:02

嗯 好的  
也就是说我现在要反结账到5月份进行固定资产的折旧 对么

meizi老师 解答

2020-06-28 15:06

你好  嗯  你也可以补做固定资产 补折旧就行了。 不需要反结账去

会计小白_ph533158 追问

2020-06-28 15:08

分录摘要写:
补计提XX月折旧,这样才做不会有问题吧

meizi老师 解答

2020-06-28 15:12

嗯是的 没跨年的话 是可以补做的

会计小白_ph533158 追问

2020-06-28 17:43

最后一个问题,公司在超市购买了音频/水果等给员工吃,但发票里还有一些平时办公用到的东西,例如胶带/抹布,那么这应该是计入福利费比较好还是办公费比较好

meizi老师 解答

2020-06-28 17:49

你好 买的水果计入福利费核算的    其他的日常办公室使用 计入办公费  (胶带/抹布, 音频)

会计小白_ph533158 追问

2020-06-28 17:52

但是都开在一张发票上了,如何处理

meizi老师 解答

2020-06-28 17:56

你好 你分别做分录即可 。摘要体现

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你好 借销售费用-业务招待费贷银行存款 会涉及个税的
2020-06-28 14:11:01
您好,学员,购买手机的用途是什么,是送给客户还是给员工?
2020-03-25 07:09:43
您好, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 进项不可以抵扣哦
2016-12-21 14:48:44
你好,购买手机给员工,是从来办公,还是福利性质? 
2022-03-21 14:18:57
你好 借销售费用-招待费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 需要报个税的
2020-01-06 08:56:13
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