送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-28 08:47

不算的
你没有做收入不填写

sunny 追问

2020-06-28 08:48

哦哦是计入了主营或者其他的这种才做为收入,报表才填不开票收入对吧。

郭老师 解答

2020-06-28 08:49

你好
是的
是这么理解的

sunny 追问

2020-06-28 08:52

还有个问题就是要支付一笔款发票已经收到,合同还没有邮寄过来,这种当月能暂估入账成本费用吗。

郭老师 解答

2020-06-28 08:58

你好没有合同可以做的

sunny 追问

2020-06-28 08:59

就是可以暂估入账到成本费用,支付之后在冲销对吧

郭老师 解答

2020-06-28 09:00

你好
发票到了不需要暂估的

sunny 追问

2020-06-28 09:00

那怎么做呢。

sunny 追问

2020-06-28 09:01

借成本贷应付是不

郭老师 解答

2020-06-28 09:02

你好
销售货物的吗
销售出去做了收入了吗

sunny 追问

2020-06-28 09:03

不是销售货物是提供服务

郭老师 解答

2020-06-28 09:07

那你提供服务确认的收入吗?确认了就可以这么做。

sunny 追问

2020-06-28 09:08

确认了,是培训用的网课教程录制剪辑的费用,

郭老师 解答

2020-06-28 09:11

那就可以这么做的。

sunny 追问

2020-06-28 09:14

那这种合同还没来的需要计提印花税吗

郭老师 解答

2020-06-28 09:16

需要的
需要正常缴纳

sunny 追问

2020-06-28 09:16

好的谢谢

郭老师 解答

2020-06-28 09:18

不用客气的,应该的。

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相关问题讨论
不算的 你没有做收入不填写
2020-06-28 08:47:34
你好! 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费…应交增值税(销项税额)
2019-12-23 11:21:36
你好,如果是预先收取的货款,还没有发货,是计入预收账款。 借:银行存款 贷:预收账款
2020-04-13 21:20:33
你好 正常是需要在12月计税的,不过实际工作中没开发票的话,有很多开发票后再计税。
2020-01-06 15:38:35
你好,第二个分录是不是借;银行存款,贷;预收账款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58
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