老师已计入成本费用的工资是不是10-12月份计提的 问
你好计入是是1-12月累计贷方,实际发放时兴安累计贷方 答
老师,今天在查帐的时候发现25年第二季度的资产负 问
你好你用过未分配利润,正常对不上这个 答
老师,一个小规模纳税公司2022年开了税率免税的发 问
你好这个会计分录是对的 答
老师,应付职工薪酬总账贷方比应付职工薪酬—工资 问
您好,这个可能是少计提了吧 答
老师您好!生产牛肉火锅企业,辅料牛油,豆瓣酱等放在 问
您好,放在生产成本-辅助生产成本里核算 答

老师你好,想问下物业公司,收到一张稳岗返还社保费,要怎么凭证?
答: 借银行存款贷营业外收入的。
1. 分配社保 借 管理费用-社会保险费(公司) 贷 应付职工薪酬-社会保险费(公司) 2. 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社会保险费(公司) 其他应收款-社保(个人)贷 银行 (公司+个人)这两步是做了两张凭证的,请问这两张凭证后面分别放什么附件?
答: 您好!你第一个按你工资申报表后者社保申报表做。 缴纳的时候用银行账单做
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,社保费,个人的和单位的凭证怎么做
答: 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 分录中的金额,仅供参考








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君君 追问
2020-06-24 16:44
郭老师 解答
2020-06-24 16:45
君君 追问
2020-06-24 16:45
郭老师 解答
2020-06-24 16:47