送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-06-23 19:09

同学你好
这个应该是购买税控设备的减免额

duodo 追问

2020-06-23 19:31

减免款这样做对吗?

钟存老师 解答

2020-06-23 22:46

就是计入
应交税费-应交增值税-减免税
的借方

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相关问题讨论
同学你好 这个应该是购买税控设备的减免额
2020-06-23 19:09:44
你好,转到应交税费 转出未交增值税科目
2020-06-19 09:30:09
应该没有余额才对。
2023-09-14 09:59:58
跟销项税、进项税一起结转到转出未交增值税的
2020-03-21 16:35:54
一、月末或年末进行结转计入“应交税费——未交增值税”科目 1、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)480 贷:应交税费——应交增值税(减免税费)480 2、借:应交税费——未交增值税480 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)480
2019-08-10 22:18:10
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