送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-20 23:03

其它应付款(借股东的钱)60000     请问现在我该怎么清理这些账务,

邹老师 解答

2016-06-21 08:21

你好,除开货币资金,其他的不允许有余额

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相关问题讨论
其它应付款(借股东的钱)60000 请问现在我该怎么清理这些账务,
2016-06-20 23:03:03
没事,没有固定资产卡片直接录入分录就可以了,然后次月开始折旧
2020-04-17 18:59:16
你好,选择第一个的小规模,他增值税抵扣不了加税,合计做账。
2022-02-18 11:30:28
变成一般纳税人收到专票能抵扣,分录处理正确
2019-03-19 10:53:00
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