送心意

玲老师

职称会计师

2020-06-23 14:08

您好,货到票未到,暂估入库借原材料贷应付账款,借应付账款贷银行存款,下个月收到发票时,把前面照两个分录红冲,按照发票金额入账就可以了

王翠翠 追问

2020-06-23 14:11

如果支付的是服务费呢?我能借主营业务成本这个月就所得税前扣除吗?发票来了我直接贴到凭证里就可以了

玲老师 解答

2020-06-23 14:30

可以的,记主营业务成本最晚汇算清缴前回来发票可以税前扣除

王翠翠 追问

2020-06-23 14:32

我去年有一笔5000块钱的物业费,写字楼物业收的,去年年中收的结果到汇算清缴也没给开票我也忘记调增了,这怎么办老师

玲老师 解答

2020-06-23 14:53

您好,汇算清缴已经结束了,您这种情况需要给税务局先打电话,然后按照税务局说到操作

上传图片  
相关问题讨论
您好,货到票未到,暂估入库借原材料贷应付账款,借应付账款贷银行存款,下个月收到发票时,把前面照两个分录红冲,按照发票金额入账就可以了
2020-06-23 14:08:37
同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
您好。意思是之前采购了但是 没有付款对吗
2022-01-14 16:59:40
您好,计算过程如下 1. 第一道工序投料度=800/2000=40% 第二道工序投料度=(800+700)/2000=75% 第三道工序投料度=(800+700+500)/2000=100% 2. 在产品约当产量=150*40%+200*75%+1800*100%=2010 3. 完工产品原材料=30060/(2010+3000)*3000=18000 在产品原材料=30060/(2010+3000)*2010=12060
2022-04-29 12:46:03
您好 借:生产成本 100000 借:制造费用 40000 借:管理费用 10000 借:在建工程 10000 贷:原材料 160000 借:生产成本 100000*0.06=6000 借:制造费用 40000*0.06=2400 借:管理费用 10000*0.06=600 借:在建工程 600 贷:原材料 6000%2B2400%2B600%2B600=9600
2023-06-11 22:13:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...