我公司2018年做了一张凭证如下:借,管理费用—福利费 贷:库存现金 现在需要整改,借方科目应计入销售费用。请问一下现在的分录应该怎么做?
账房先生
于2020-06-23 11:22 发布 776次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2020-06-23 11:28
你好,直接冲销凭证,把科目更正为销售费用
相关问题讨论

你好,直接冲销凭证,把科目更正为销售费用
2020-06-23 11:28:13

你好 按照现在会计准则规定 是需要走一下应付职工薪酬-福利费的
这样可以更好核算企业福利情况 税局汇算清缴检查等也更方便
2022-01-06 11:47:50

对的,第一种处理对的
需要通过应付职工薪酬核算处理的
2021-11-13 12:34:59

你好,可以的!一般企业,都是直接借管理费用 贷库存现金
(第一种做法较正规,在应付职工薪酬中走一下,便于统计)
2018-08-27 07:03:37

你好,要通过应付职工薪酬的
2019-06-16 15:11:30
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2020-06-23 11:31
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2020-06-23 11:36