老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

A企业是我的供应商,总合同10万,应付账款借方余额2.5万,预付账款借方余额3.5万,问我现在还欠A多钱没付,A还有多少发票没开给我
答: 应付账款总额等于2.5%2B3.5=6万 说明有6万没有支付 发票这个不好说 看你合计开票多少
给供应商发的询证函上有应付账款(开票)和预付账款余额,这两个可以抵减吗?抵
答: 您好,是可以抵减的。没问题
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
给供应商发的询证函上有应付账款(开票)和预付账款余额,这两个可以抵减吗?抵减后的余额才是真正的应付账款吗
答: 是的,同一个单位的账面余额是可以抵减的哈。








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