送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-22 14:48

您好
借:管理费用-办公费
贷:银行存款 
请问要全额抵减分录么

07班亮晶晶 追问

2020-06-22 14:58

头一年刚办时,可以抵480元。不知道第二年我们交了600.能抵多少?

bamboo老师 解答

2020-06-22 15:00

您可以把发票截图看看么

07班亮晶晶 追问

2020-06-22 15:02

发票还没来,今天刚交上了600元

07班亮晶晶 追问

2020-06-22 15:03

请老师把全额抵减的分录发一下吧,谢谢!

bamboo老师 解答

2020-06-22 15:10

借:管理费用-办公费 借方红字
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字

07班亮晶晶 追问

2020-06-22 15:16

如果只能抵280的话,这280就做上面的分录,剩下的320就叫他在管理费用里,对吧?

bamboo老师 解答

2020-06-22 15:17

是的 这样处理正确的

07班亮晶晶 追问

2020-06-22 15:36

老师,一张发票里可以开两种商品名称吗?

bamboo老师 解答

2020-06-22 16:01

一张发票里可以开两种商品名称

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相关问题讨论
您好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 请问要全额抵减分录么
2020-06-22 14:48:08
你好,借管理费用280,贷银行存款280,借应交税费--应交增值税(减免税)280,贷管理费用280
2020-08-03 17:38:47
你好 借银行存款280 借管理费用-280
2019-09-12 15:15:52
你好!计入费用就可以的
2019-09-07 16:29:53
你好 参考这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-20 10:59:15
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