老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

你好,老师请问下,发放工资,用现金发放,是扣除个人社保的部分,这样多出来小数点的数怎么结平,分录怎么做呢?
答: 你这个少计提,就冲掉管理费用,少计提补上,
公司发工资是以现金发放的,但是每月的工资扣除社保后,都是有小数点的,现金发放的话。这个小数点没办法发放。这个怎么解决啊,会计分录是什么
答: 您好,这个就按小数点后面的金额实际已发放了处理即可。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司发工资是以现金发放的,但是每月的工资扣除社保后,都是有小数点的,现金发放的话。这个小数点没办法发放。这个怎么解决啊
答: 你好,没有发放的,你可以冲销多计提的,多发放的你可以补计提







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