送心意

老江老师

职称,中级会计师

2020-06-22 14:19

你好
往来未入账,是应收未入账,还是应付未入账?

xch6699 追问

2020-06-22 14:28

是应付未入账

老江老师 解答

2020-06-22 14:34

应该不涉及损益,直接在本期编制相应分录

xch6699 追问

2020-06-22 14:38

借:其他应收款  货:银行存款 那我的银行存款余额不对不上了

老江老师 解答

2020-06-22 14:41

原来没入账,银行存款应该有未达账吧
怎么能对不上呢

xch6699 追问

2020-06-22 14:44

我现在银行存款不够支付这笔往来款

老江老师 解答

2020-06-22 15:16

那肯定前面的银行账有问题呀

上传图片  
相关问题讨论
你好 往来未入账,是应收未入账,还是应付未入账?
2020-06-22 14:19:17
你好,如果是之前明细科目错误,现在调整是可以的
2019-10-24 08:35:15
你好 往来科目看你具体业务性质 如果与货款相关的可以挂应收、应收、预收、预付 如果其他经营性往来 可以挂其他应收款、其他应付款
2020-06-08 13:53:28
你好,货款走的是应付账款或者应收账款
2019-12-09 14:06:05
应收,应付,预收,预付,其他应收,其他应付
2016-05-02 16:43:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 公司股权转让业务,未分配利润期末余额为负数,但是

    公司股权转让业务,未分配利润期末余额为负数,不用缴个税

  • 【例题1·多选题】甲公司向乙银行申请贷款,找向下

    您好,这个的话,登记和抵押没关系,只是说有这个权利对抗

  • 一般纳税人企业,医社保从计提、缴纳、代扣的财务

    比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税15 库存现金/银行存款5485 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15

  • 我们老板下面有一个XX投资有限责任公司,这个投资

    存在这些风险: 集团及投资公司无实际业务却有招待费,可能因费用与收入不匹配,面临税务机关纳税调整(如招待费无法税前扣除); 若存在关联交易定价不合理、资金拆借不规范等,可能被认定为转移利润,引发税务稽查; 多层控股架构可能增加管理成本,若股权结构或分红流程不清晰,易引发法律或财务纠纷

  • 老师,鲜牛肉开票可以免税吗

    鲜牛肉开票可以免税普票的

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...