老师,预付广告费时发票未回,借预付账款贷银行存款,之后每个月摊销时借管理费用,贷预付账款,中间发票回来了,我需要把未摊销的转入其他应付款吗?还是继续冲预付账款?
灵希月
于2020-06-21 19:23 发布 916次浏览
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小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-21 19:25
您好,发票收回,不需要处理,继续冲预付款项。
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你好!可以的,反映业务事实就可以了,没有影响的
2021-12-17 06:38:35

您好,发票收回,不需要处理,继续冲预付款项。
2020-06-21 19:25:20

借预付账款 贷其他应付款
2016-08-12 12:54:40

你好,预付账款应当计入借方预付账款才是,取得发票计入贷方预付账款
2019-04-12 11:24:52

如果没有计提,预付款时要做 借:预付账款 贷:银行存款
2019-10-06 16:24:49
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