老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答

调账分录如何写去年发生律师咨询费10万,老会计做错了分录,写成了 借 应付账款 10万 贷 银行存款 10万,今年我接手了,发现错误,要怎么调整分录
答: 你好,今年这样做调整分录 借;以前年度损益调整——管理费用10万,贷;应付账款 10万
我们每个月要预付咨询费用,月底按照实际陈本结转。我预付歀的时候做的分录是 借 :应付账款 1000 贷:银行存款 1000 我当月没有收到发票,但是需要结转500元的成本,应该怎么做啊?
答: 你好 借;主营业务成本 贷;应付账款 可以先做这个分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们农业公司种植连翘,项目书上说专项10万其中8万材料款,2万专家咨询费,剩下自筹35万,前期我已经花了30多万,包括专项的2万专家费,材料就是连翘苗和肥料,都是公司自筹资金,后期才收到10万,前期支付的时候我已经贷记了银行存款,现在才收到专项经费该如何记分录
答: 你好,同学。 这个收到时计入营业外收入处理










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