老师,您好!有个这样的问题:公司5月份购买了一批存货,这批存货上月已经入库并且已收到发票,但是会计却没有入账。现在6月我该怎么补做分录呢
美美
于2020-06-19 12:19 发布 1152次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-19 12:21
您好,您按发票金额,借原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷应付账款。
相关问题讨论

您好,您按发票金额,借原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷应付账款。
2020-06-19 12:21:09

您好
借:库存商品 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估
2019-11-10 09:39:54

您好
借:原材料
贷:应付账款——暂估应付账款
借:应付账款——暂估应付账款
贷:应付账款
2019-04-29 15:58:14

你好
借 原材料 贷 应付账款
因为没有发票,所以汇算清缴时,要纳税调整
2020-07-20 16:08:57

做一笔销售的
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
等发票到了,冲销暂估,然后根据发票入账
2016-09-10 17:01:39
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美美 追问
2020-06-19 12:23
小林老师 解答
2020-06-19 12:25