送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-06-19 10:24

你好!计入房屋的原值就可以,不单独收费是吧

老狼 追问

2020-06-19 10:27

并入房屋总价(比原你略高

QQ老师 解答

2020-06-19 10:28

你好!是打包一起销售放到原值里面就可以

老狼 追问

2020-06-19 10:29

材料费计入成本吗?

QQ老师 解答

2020-06-19 10:35

你好,房屋你们是自建的还是委托他人建造的?可以记录房产的成本

老狼 追问

2020-06-19 10:42

委托他人建造

QQ老师 解答

2020-06-19 11:17

这材料购买后是给对方一块儿给你装修,还是单独找找的装修队?

老狼 追问

2020-06-19 11:29

单独找人装

QQ老师 解答

2020-06-19 11:41

你好!计入房产的原值就可以

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你好!计入房屋的原值就可以,不单独收费是吧
2020-06-19 10:24:04
你好,计入原材料就可以
2021-11-15 16:18:44
你好同学: 咱们有具体的数据嘛,老师这边协助着同学计算一下。
2022-03-31 20:34:26
同学您好,你好,可以的, 没问题 , 开票是义务不是权利,无需授权如果只是偶尔发生可以直接开具相关发票,如预计后续常有这项业务,税法规定有纳税义务发生应开票,没有限制企业开票的规定,但实为了规范经营,可以在经营范围里增加这项服务。
2023-03-30 13:34:34
你好说的这个是护角吗?
2023-10-30 15:59:18
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精选问题
  • 这个出口企业需要交印花税嘛?

    同学你好 不需要的哦

  • 3月6日报关单的日期,那我这个月申报怎么确认收入?

    你附表一第 18 栏填了免税销售额 149800 但《增值税减免税申报明细表》免税销售额没填 149800,两边金额对不上,强制校验不通过 出口货物零税率≠免税,栏次填错了! 出口退税货物:不能填 18 栏免税货物 正确填:附表一第 18 栏作废清零,改填第 9-1 栏 开具零税率发票 同时去《出口退税申报系统》单独申报退税,不填增值税免税减免表 当月收入确认规则 报关单 3 月 6 日出口 → 3 月所属期(4 月申报)确认收入 你 4 月 6 日开零税率发票,刚好匹配 3 月所属期申报,收入归属完全正确 最终正确申报步骤 附表一:删掉第 18 栏 149800,在 ** 货物及加工修理修配劳务 零税率栏(第 9 栏)** 填写 149800 清空《增值税减免税申报明细表》所有免税数据 单独在出口退税综合平台申报这笔报关单退税 再提交增值税主表,校验直接通过

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    那么就是你多结转的留抵金额,不管他

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    你好,增值税参考范围为 2%-4%(主流区间为3%-4%)。若税负率长期低于2%,可能触发税务预警。

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    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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