送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-19 10:15

不是出纳。用自己的钱给其他员工报销费用,不合理

柒柒爱吃鱼 追问

2020-06-19 10:16

那我应该怎么跟老板说这个问题呢?

文文老师 解答

2020-06-19 10:22

这已经不是财税问题,而是需要与老板沟通并拒绝。
明确表示自己的拒绝垫付的意图就可以了

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相关问题讨论
不是出纳。用自己的钱给其他员工报销费用,不合理
2020-06-19 10:15:43
你好,(一)、费用报销要求 在日常进行费用报销时,需遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人,关于费用报销国家税务总局出台了相应的管理办法。 (二)、能报销的凭证有哪些? 1、发票,包括:增值税专用发票、增值税普票发票、增值税电子普通发票、通用机打发票、定额发票) 2、境外企业开具的凭证。 3、财政非税收入专用收据; 4、中国人民解放军或武警部队的财务专用收据; 5、医院、学校等使用的专用收据等; 6、捐赠收据; 7、银行、邮政、铁路等部门收费凭据等; 8、企业内部自己的工资表、奖励单、付款单等; 9、资产被盗报警资料、法院裁定(判决、调解书)等。 3、发票盖章的引起的废票 (1)以盖财务专用章代替盖发票专用章; (2)同时盖财务专用章和发票专用章 ; (3)盖的发票专用章看不清晰; (4)发现发票专用章后不清晰,重新盖一次; (5)盖旧版的发票专用章,或同时盖新版、旧版发票专用章。有这些问题的发票都是废票。 (四)、费用报销的注意事项 1、费用报销单、差旅费报销单上签字不齐全 2、报销单填写不规范的事项 3、报销原始单据的不规范问题 4、报销单粘贴的不规范问题
2022-01-14 07:35:24
你好,最后一栏按公式就可以了,最后一样等于1%2B2%2B3%2B4%2B5
2022-03-21 10:34:42
您好!你具体是有哪个表要填吗?如果只是记录流水,只需要写X月X日,支出Xx员工借支Xx费用Xx元
2020-01-07 19:39:12
你好 支付公关费 可以写这个
2022-04-08 14:56:52
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