老师,对方开给我们的人工费,我们是一次入账还是怎 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
商会主办年会、统一收取年会活动会务费:开增值税 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们研发费用25年需要948000元现在才有20万 问
可以追加的:研发领用的原材料、试剂、委托外部的检测费、化验费、研发专用的仪器、设备,2025 年的折旧费等 答
老师,我要改24年~26年的报表,费用记到研发费用,26年 问
资本化的研发费用,需要先做到研发支出,后期转到无形资产;或者长期待摊费用 需要更正对应年度的财务报表 答
老师我们需要反向开农产品发票,收购木材,在电子税 问
产品名称:选 木材(或原木) 购进农产品用途:选 生产加工 购进农产品数量:先随便填1(备案先通过,后续开票按实际) 收购农产品单价:填市场公允价(如 800) 收购农产品单位:立方米 购进数量、收购数量:都填1 收购地点:填你实际收购木材的乡镇 / 区县 完整前置备案步骤(必须先做,才能开收购发票) 电子税务局 → 我要办税 → 发票使用 → 农产品收购发票备案(就是你这个界面) 按上面填好提交 税局审核通过后,再去票种核定,增加:农产品收购发票(增值税普通发票) 领用收购发票,即可自行开具 木材属于林业产品,必须有收购台账、农户身份证、付款凭证备查 收购发票只能开给个人(农户),不能开给企业 进项抵扣:按9% 抵扣,用于生产 13% 税率产品可加计抵扣 1% 答


老师,我们生活服务免税,但这个季度我开了一张1个税点的出去,如果对方已报销入账,我这边红冲重新开具会有影响吗,那边为何如何入账
答: 你把发票收回来,给对方重新开就可以
4月份小规模增值税纳税申报时,第12行其他免税销售额+第17行本期免税额=财务报表的主营业务收入,对吗?" 小规模服务费普通发票(4月免税) 假如,4月服务收入100元(免税普票);账务处理 借银行存款100,贷主营业务收入100;纳税申报 第12行其他免税销售额97.09元,第17行本期免税额2.91元。对吗?
答: 借银行存款100,贷主营业务收入100;纳税申报 第12行其他免税销售额100元
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
房租收入 分5个点的租金和 3个点的服务费 服务费这个是免税 我做账时候 直接记收入 还是需要把免税那部分列出来 做减免增值税 结转营业外收入?
答: 你好,你开的免税的税率,直接借银行存款贷主营业务收入,如果开的是5%的税率,借银行存款贷主营业务收入,应交税费、应交增值税, 不需要交税的情况下,你再把应交税费、应交增值税结转到营业外收入里面去。





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郭老师 解答
2020-06-19 09:18
Zeng 追问
2020-06-19 09:19
郭老师 解答
2020-06-19 09:20
Zeng 追问
2020-06-19 10:58
郭老师 解答
2020-06-19 11:00