老师,公司的法人都是每个月都在公司买社保,但是每月申报的工资都是0元,支付社保的时候借管理费用和其他应收款,贷银行账款,实际他是没有发工资的,这样社保中的其他应付款就一直挂着,这个可以做成借管理费用,贷其他应收款吗?
小枣店主晓君
于2020-06-18 15:10 发布 1161次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-18 15:14
你这个其他应付款转营业外支出比较好,做管理费用有风险,这个一般是不让税前扣除,公司承担个人社保话,你可以做管理费用 问下你税局,公司承担个人社保看可以税前扣除不,可以,你可以按你写做管理费用下面这个

相关问题讨论

您好!这个其实没什么,建议你到时候发生了什么业务,需要什么二级科目再去增加
2022-04-06 09:31:42

你好,你的银行回单对方是销售方还是个人。
2020-07-11 11:31:40

你好,你现在要做成社保挂靠的吗
2020-06-18 15:12:07

你好。具体的什么业务的,
2019-11-26 10:32:47

收到发票计入长期待摊费用——租赁费,摊销时贷:长期待摊费用——租赁费,其他科目处理没问题
2018-09-20 11:43:15
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