老师,我们之前冲的油卡剩余几千款钱的余额给我们的材料供应商了 抵材料款,之前的这个油卡已经开了增值税专用发票入了费用了,现在要把给供应商的这些余额来做账该怎么做?
烟雨楼台
于2020-06-18 14:53 发布 584次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-18 14:55
费用需要红冲,然后进项转出。
相关问题讨论

费用需要红冲,然后进项转出。
2020-06-18 14:55:10

收普票记成本 ,进项不能抵扣
2020-03-12 12:58:22

你好
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付票据
2022-03-10 17:57:59

你好 小规模收到专票也是不可以抵扣的。 开普票给你们入账的
2020-03-12 13:42:29

主要比较进项税和采购成本。
2020-02-27 17:14:11
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