老师计提 公积金 社保 工资。折旧。后面都要附件吗? 先计提 后发放 可以做在一张凭证上吗? 预付账款 与预收账款 可以不做 做成 应收账款与应付账款吗? 还是最好 分四个往来科目做?
追逐我的明天。
于2020-06-18 14:33 发布 732次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-06-18 14:34
你好,附件都是工资表及计提折旧表
相关问题讨论

其他应收款和其他应付款也是往来科目呀
2023-03-01 09:16:27

同学你好
是不是应收账款、预付账款、其他应收款、资产类科目? ——是的;
是不是应付账款、预收账款、其他应付款属于负债类?——是的;
资产类余额在借方还是资产,余额在贷方是负债
负债类余额在贷方是负债 ,余额在借方是资产
2022-01-04 15:38:58

你好,按这个公式计算
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2023-05-11 09:24:53

同学这个预售预付一般小企业不设置
2021-11-20 09:48:08

您好,这几个科目涉及科目重分类
应收账款的贷方表示预收账款的意思,
预收账款的借方表示应收账款的意思。
应付账款的借方表预付账款的意思,
预付账款的贷方表示应付账款的意思。
2020-07-28 16:30:25
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佟老师 解答
2020-06-18 14:34