送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-18 14:27

你直接对应每期增值税主表,和这个应交增值税明细账进项税额和销项税额去看,不一样 就去看啥情况,进项税额 少做借进项税额  贷未分配利润 ,冲掉未分配利润 要是之前那个做成本和费用话

橘子橙 追问

2020-06-18 16:11

谢谢汪老师!您的意思是我要看下每个月的财务报表里,科目:应交税费-应交增值税-进项税额,科目:应交税费-应交增值税-销项税额。和每期已报税的增值税主表。对应:进项税留抵税额,销项税额数据。核对吗?如果之前月份都对上。可以在这个月做一笔凭证调整吗?

maize老师 解答

2020-06-18 16:21

是的,都可以对上,可以直接做结转分录

橘子橙 追问

2020-06-18 16:54

谢谢汪老师精彩解答。如果之前月份报税和做账科目余额对不上,甚至以前年份都对不上。每个月已认证的发票联与税务报税主表数据是对的,但是与账上不对。可以把之前的差额在这个月做一笔凭证调整吗?有必要把之前月份帐,反结账再每个月调整吗?

maize老师 解答

2020-06-18 17:04

需要查下为啥对不上,有必要把之前月份帐,反结账再每个月调整吗?
 不需要,直接做调整分录做这个月

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相关问题讨论
你好,这个是一般纳税人的吗?
2022-01-25 11:19:14
同学,你可以参考一下图片里面的分录。
2019-05-05 14:22:21
您好,不是的,应该是,借:应交税费-应交增值税-减免税额,借:管理费用-服务费,负数。
2018-10-09 22:35:41
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
借:应交税费~已交税金 贷:银行存款,小规模不用结转增值税
2016-12-10 16:06:16
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