老师您好,我们是造价咨询公司,有挂靠收入,我们收到钱后需扣税金、管理费和客户的工资和社保(挂在我公司在,每个月从对公账户发工资),然后将余款打给客户,余款对方需提供成本票,内账我该怎么做会计分录呢。
张伟
于2020-06-18 11:08 发布 954次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好,内帐好做的呢,挂靠的收入可以计入其他应付款,管理费用是你们的收入,工资计提正常的工资,支付余款的时候冲减其他应付款,
2020-06-18 11:25:51

您好!计入财务费用就可以了。
2016-07-23 13:28:27

借:其他应收款贷:银行存款,借:应付职工薪酬贷:其他应收款
2017-03-28 16:02:06

你好 你第一次发放工资做分录没有 ? 是同一天发生的哇
2019-12-30 16:24:04

借其他应收款
贷银行
2021-10-18 15:27:32
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