送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-06-18 10:37

你好,要设置两个科目的

Little 追问

2020-06-18 10:38

设置两个科目,期末的时候出报表后,再根据应收应付两个科目来跟这个单位对账?

冉老师 解答

2020-06-18 10:52

你好,是的,你说的很对

Little 追问

2020-06-18 10:53

期末结账前,需要合并凭证对冲吗?

冉老师 解答

2020-06-18 10:54

不用的,不用合并凭证的

Little 追问

2020-06-18 11:27

那如果不是销售类的应收应付,而是一些费用的代付,挂其他应收,到时候收到对方的款项后,是否把发票给他?另外,收款要通过公对公吗?

冉老师 解答

2020-06-18 12:18

你说的,费用类代付具体是什么业务实质

Little 追问

2020-06-18 15:04

各种类型,有推广费用,备用金垫付等等

冉老师 解答

2020-06-18 15:35

如果只是代付,不会发票的

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