送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-18 10:43

你好 卖亏的车 具体是什么业务 。是公司的车辆  员工卖亏了要补差异?

王后 追问

2020-06-18 11:14

是的,我们是做二手车销售的

王后 追问

2020-06-18 11:17

卖亏是要从工资里扣的,现在这台车卖亏了30000,他这个月的工资是10000,我要从他工资里扣出10000,然后还有20000要下个月扣出,怎么分录啊

meizi老师 解答

2020-06-18 11:19

你好  那你这个30000怎么挂账的 挂其他应收款的话  你现在发放工资就做 借应付职工薪酬-工资10000贷其他应收款1000 0  剩下20000在其他应收款借方 后面扣就行了

王后 追问

2020-06-18 11:24

我现在正在做计提工资

meizi老师 解答

2020-06-18 11:25

你好 先做计提工资      计提10000 在发放扣10000就行了

王后 追问

2020-06-18 11:26

分录?那要扣的20000不计提吗?

meizi老师 解答

2020-06-18 11:29

你好  不用计提20000.  你工资实际只有10000 你就计提10000

王后 追问

2020-06-18 11:37

我是这样做的,借销售费用10000贷:应付职工薪酬10000,那发的时候怎么冲呢

王后 追问

2020-06-18 11:38

发的时候扣了不发,那怎么冲掉应付职工薪酬10000呢

meizi老师 解答

2020-06-18 11:40

你好  借应付职工薪酬-工资10000贷其他应收款10000  这个就是分录 。   你之前挂了30000的其他应收款的

王后 追问

2020-06-18 11:40

还没挂,我就是不知道怎么挂

王后 追问

2020-06-18 11:41

挂的话,借:其他应收款,那贷方是什么科目呢

meizi老师 解答

2020-06-18 11:58

你好    你销售车辆  借银行存款其他应收款 贷主营业务收入 应交税费

王后 追问

2020-06-18 12:08

我们是内账,那就是做,借:银行存款其他应收款,贷主营业务收入就行了?

meizi老师 解答

2020-06-18 12:14

你好  嗯是的  那就不用体现税费

王后 追问

2020-06-18 12:37

好的,谢谢了

meizi老师 解答

2020-06-18 12:37

没事 希望能帮到你

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