送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-17 15:29

是的,正规是需要更正之前申报,你这个没有更正,那这个,都集中在本年度补收入,补的收入 按 季度申报话,季度超过30万,需要按这个全部做不含税销售额*3%交税,

上传图片  
相关问题讨论
是的,正规是需要更正之前申报,你这个没有更正,那这个,都集中在本年度补收入,补的收入 按 季度申报话,季度超过30万,需要按这个全部做不含税销售额*3%交税,
2020-06-17 15:29:50
你好,最好是单独列出的
2020-04-10 16:31:23
你好!你指的补交税金还是滞纳金?
2022-04-04 23:16:43
以前年度少计的增值税进项税额,可以按照以下步骤进行今年调整: 1.核定少计提的金额。根据增值税申报表和相关账目,核定少计提的增值税进项税额的具体金额 2.编制调整凭证。将少计提的增值税进项税额的金额编制成调整凭证,在贷方记上增值税应交税款科目,借方记上其他应付款科目。 3.进行账务处理。按照调整凭证的金额进行账务处理,调整增值税应交税款和其他应付款两个科目的余额
2023-10-19 14:58:57
你好 借;应交税费——增值税,贷;银行存款 你所指的相关税费具体是什么税款?
2019-07-02 16:40:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...