送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-17 14:26

你好 借应付账款-暂估 贷银行存款   先这样来做账

754282543 追问

2020-06-17 14:28

等来了发票再都红冲吗重新记账吗

meizi老师 解答

2020-06-17 14:29

你好 嗯是的  到时等着发票来冲暂估 按实际发票做账

754282543 追问

2020-06-17 14:31

应付账款-暂估 贷银行存款这笔分录也得红冲,那银行存款的发生额红冲再记没在付款当日,

meizi老师 解答

2020-06-17 14:32

你好  那你就直接把做如果暂估与实际发票没有金额差异的    借应付账款-暂估 贷应付账款        借应付账款贷银行存款

754282543 追问

2020-06-17 14:34

把付款的部分从暂估里冲出来,对吧?老师

meizi老师 解答

2020-06-17 14:37

嗯是的  就把暂估明细给冲掉了

754282543 追问

2020-06-17 14:39

要是按第二种等来了发票我就贴在随便一张付款的凭证后边都行吧,在其他的凭证上写发票减**凭证

754282543 追问

2020-06-17 14:40

见**号凭证

meizi老师 解答

2020-06-17 14:45

你好      嗯 没有差异的话 你可以把发票附凭证后面就行了     可以

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相关问题讨论
你好 借应付账款-暂估 贷银行存款 先这样来做账
2020-06-17 14:26:53
您好!你收到货款如果是应收性质的,就要冲减应收账款 借:银行存款 贷:应收账款 如果是预收性质的 借:银行存款 贷:合同负债 一般没有记入应付账款的哦
2022-01-21 17:00:15
你好;   你要看你们实际业务是什么 。如果不设置预付账款。 那么你做账的时候在付款出去做 :借应付账款贷银行存款 。 根据发票等 做 借库存商品 或者 管理费用等贷应付账款  处理即可   ;  月末要注意对账  
2022-03-16 08:40:46
是的,实务中是的,过下应付账款,
2020-07-30 16:17:26
您好,这个确实是支付货款吗?
2022-01-13 06:43:08
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