(内账)已经确认了收入,但是没有给人家开票就没有计提税费,现在要给人家开票,应该怎么写分录,之前收到的款已经做了收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 我现在应该怎么更改?
Rainbows0
于2020-06-17 11:39 发布 1443次浏览
- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-17 11:43
您好,是内账吗,先冲之前确认的收入,再确认现在的开票收入,
借:主营业务收入(贷方红字)
贷:应交税费-应交增值税
主营业务收入
相关问题讨论

你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05

您好,是内账吗,先冲之前确认的收入,再确认现在的开票收入,
借:主营业务收入(贷方红字)
贷:应交税费-应交增值税
主营业务收入
2020-06-17 11:43:28

你好,是退货吗
2017-09-21 17:19:40

您好!2个都是可以的。
2016-11-14 15:42:48

你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
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