- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-17 11:05
借:预付账款 贷:银行存款
分摊计入损益: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票可以附在本年摊销的最后一张凭证后面
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2020-06-17 11:05:03
你好,去年付房租,借预付账款贷银行存款80
房东借款借预付账款贷银行存款90
安月分摊借管理费用贷预付账款
代付电费这个不是你们单位使用的吗?
借预付账款贷,银行存款3.5
借预付账款贷银行存款20万
抵掉房东借款还剩10万
厂房一共多少钱?
2022-04-01 08:21:55
借:管理费用-租赁费 贷:银行存款
2020-06-15 16:29:30
您好,按照全年金额挂账其他应付款,每月付款冲减其他应付款。
2020-06-09 16:41:04
这个是你们单位给报销的吗?是的话记福利费
2019-02-11 16:36:24
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🎀陈丽君💞 追问
2020-06-17 11:13
轶尘老师 解答
2020-06-17 11:15