老师好,我这边才上班要建账,公司之前没有请会计,发生的业务也就没登账,我是直接把期初余额通过实地盘点登账就好了吗?之前发生的业务我就不管了吗?
清爽的白云
于2020-06-17 09:15 发布 879次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
相关问题讨论

这个的话 以前的业务 不好查的话 直接按现在盘点处理 就可以了
2020-06-17 09:16:47

你好,建账时直接是期初余额,而不是上年结转!(是建起来的,不是转来的!)
2018-03-14 20:44:54

您好!有材料入库了但是没有入账。
2016-04-06 17:04:53

内账用未分配利润来平衡报表。
2016-10-29 12:03:13

7月本年利润贷方余额185750.29
2018-11-07 11:37:47
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