送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-16 14:00

您好,需要把红字发票寄给对方,对方要根据红字发票来做账的。

毓宝儿 追问

2020-06-16 14:09

之前别的单位抵扣的那个进项票,不用收回来了吧?老师

毓宝儿 追问

2020-06-16 14:10

只需要把这个红字发票给对方寄过去就行,对吧?

路老师 解答

2020-06-16 14:16

是的,对方已经认证的专用发票,不用收回来了,把红字发票寄给对方就好。

毓宝儿 追问

2020-06-16 14:22

老师,就是我们现在给对方开的这个红字专票,对方公司拿着这个红字发票,是这个月的进项就少抵这个专票上的金额,对吧?就是对方的进项税这个月少抵扣发票上的红字税额,对吗

路老师 解答

2020-06-16 14:27

对方是作为进项税额转出处理,做账时,计入 应交税费-应交增值税-进项税额转出。

毓宝儿 追问

2020-06-16 14:31

哦哦,明白了,谢谢老师,把进项税额转出这个忘了,谢谢老师

路老师 解答

2020-06-16 14:35

好的,不用谢,祝工作顺利。

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相关问题讨论
您好,需要把红字发票寄给对方,对方要根据红字发票来做账的。
2020-06-16 14:00:22
你好,也就是 不是全额退是吗。
2020-06-23 09:52:54
购买方已经抵扣,红字信息表由购买方填开。登录开票软件,进入发票管理模块,点击“红字信息表”;选择“增值税专用发票红字信息表”,选择购买方“已抵扣”;点击下一步进入“红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息后上传。”
2022-11-25 11:15:07
购买方认证没有认证发票 认证了就是已抵扣
2022-11-10 13:03:10
https://wenku.baidu.com/view/2e83a11b6edb6f1aff001fbf 看看这里对你有帮助
2020-06-12 13:17:22
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