欠别人21350.00元,别人给开了21350.72元,退回去重 问
同学,你好 就按照21350入账 答
老师你好 我们公司有一张2018年未抵扣的车辆增值 问
您好,这个的话是不能抵扣的现在 答
老师,上月的美元账户余额结汇了,我一直记账都是用 问
你好,没有问题,可以这么调整的 答
老师,员工出差从网上定制酒店,开具住宿费发票,开票 问
一、合规开票内容(2026 新规) 服务名称必须是:生产生活服务 * 住宿费 禁止只开 “服务费”“会务费”,不能混开餐饮、日用品。 购买方填公司完整全称 %2B 纳税人识别号;一般纳税人尽量索取增值税专用发票,可抵扣进项税,小规模开普票即可。 备注栏建议标注:入住起止日期、房间天数;发票加盖清晰发票专用章。 税率:酒店一般纳税人 6%,小规模 3%。 二、额外报销必备资料 同步留存酒店消费明细、出差审批单、付款流水,佐证是公务出差。 三、红线(不能收) 品名笼统只写服务费; 抬头开个人; 住宿费、餐饮合并开一张不分开; 无发票专用章。 答
各位老师,这道题答案是D还是A?6月26号才开始支付,为 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答


老师,企业租个人的房屋,房主不愿意代开发票交税,企业该怎么办,房租费用无法入账?
答: 你没有发票做账可以 汇算清缴调增
老师我们房租每个月3800,房东是个人,现在想喊他代开发票我们要交多少税
答: 您好,您是要开专票还是普票,专票3.5%左右,普票5%左右
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 公司为员工租房费用为9600元,去果然局代开发票金额也是9600元但期间发生了500元的修理费 银行实付款9100元 分录怎么写?中间发生的500元修理费计入哪里?
答: 借管理费用福利费贷,应付职工薪酬借应付职工薪酬贷应付9600。 维修费,红冲福利费借应付账款。 贷应付职工薪酬借应付职工薪酬借管理费用负数。 借应付账款,9100贷银行存款。





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四叶草 追问
2020-06-16 13:05
郭老师 解答
2020-06-16 13:06
四叶草 追问
2020-06-16 13:11
郭老师 解答
2020-06-16 13:13