送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-16 11:31

你好  如果电脑之前做的固定资产 那么你现在做账:借固定资产清理  累计折旧 贷固定资产    取得收入 借库存现金3000贷固定资产清理  应交税费-应交增值税。  发生清理费用  借固定资产清理 210 贷库存现金210    结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去

顺心的黑裤 追问

2020-06-16 11:34

好的谢谢老师

meizi老师 解答

2020-06-16 11:36

没事希望能帮到你

顺心的黑裤 追问

2020-06-16 18:01

2月26日,向峰星签发不带息商业承兑汇票1张,到期日3月26日,面值为21060元,分录为

meizi老师 解答

2020-06-16 18:02

你好  学堂学员问题很多 。新问题你需要重新发起提问。望理解

顺心的黑裤 追问

2020-06-16 19:13

28日,收到相关证明,确认和太电子城的欠款有6855元作为坏账损失处理分录为

meizi老师 解答

2020-06-16 19:50

你好  借信用减值损失 贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款

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你好 如果电脑之前做的固定资产 那么你现在做账:借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 取得收入 借库存现金3000贷固定资产清理 应交税费-应交增值税。 发生清理费用 借固定资产清理 210 贷库存现金210 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去
2020-06-16 11:31:58
你好 借:固定资产清理 2240 累计折旧 53760 贷:固定资产 56000 借:固定资产清理 260 贷:银行存款 260 借:原材料 720 贷:固定资产清理 720 借:资产处置损益 1780 贷:固定资产清理  1780
2024-04-21 14:20:48
你好 借固定资产清理45000 累计折旧35000 贷固定资产80000 借银存存款15000 贷固定资产清理15000 借固定资产清理6000 贷银行存款6000 借资产处置损益54000 贷固定资产清理54000
2022-11-05 19:30:44
你好 借;固定资产清理 50000, 累计折旧 250000 , 贷;固定资产300000 借;固定资产清理 20000,贷;银行存款等科目 借;银行存款 38000,贷;固定资产清理 , 应交税费 借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(上面三个分录的差额)
2019-07-29 11:47:30
一般上会计处理 借:固定资产清理—固定资产名称 借:累计折旧—X资产类别 贷:固定资产—固定资产名称 发生的清理费用作分录 借:固定资产清理—固定资产名称 贷:银行存款 涉及税款作分录 借:固定资产清理—固定资产名称 贷:应交税费—应交增值税 最后固定资产清理发生借方余额作分 借:营业外支出—非流动资产处置损失 贷:固定资产清理—固定资产名称
2016-08-17 17:36:56
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