- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-16 11:31
你好 如果电脑之前做的固定资产 那么你现在做账:借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 取得收入 借库存现金3000贷固定资产清理 应交税费-应交增值税。 发生清理费用 借固定资产清理 210 贷库存现金210 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去
相关问题讨论

你好 如果电脑之前做的固定资产 那么你现在做账:借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 取得收入 借库存现金3000贷固定资产清理 应交税费-应交增值税。 发生清理费用 借固定资产清理 210 贷库存现金210 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去
2020-06-16 11:31:58

您好!收据不能入外帐,内帐可以计入管理费用-办公费
2016-05-20 10:39:56

你好,费用凭证的附件是:相应的发票,银行回单,报销单等
2021-12-15 11:35:46

借:固定资产清理140
累计折旧60
贷:固定资产200
借:固定资产清理4
相关税费6
贷:银行存款10
借:银行存款100
贷:固定资产清理100
借:营业外支出50
贷:固定资产清理50
2018-11-05 20:02:50

你好
借:固定资产清理 2240
累计折旧 53760
贷:固定资产 56000
借:固定资产清理 260
贷:银行存款 260
借:原材料 720
贷:固定资产清理 720
借:资产处置损益 1780
贷:固定资产清理 1780
2024-04-21 14:20:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
顺心的黑裤 追问
2020-06-16 11:34
meizi老师 解答
2020-06-16 11:36
顺心的黑裤 追问
2020-06-16 18:01
meizi老师 解答
2020-06-16 18:02
顺心的黑裤 追问
2020-06-16 19:13
meizi老师 解答
2020-06-16 19:50