老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

现在要从2020年1月开始建内账,然后内账只记了个流水,应该怎么确定期初余额
答: 你好,盘点现有的余额,做期初。
在要从2020年1月开始建内账,然后内账只记了个流水,应该怎么确定期初余额,要确定哪些科目的期初数据
答: 你这个盘点做期初,不平填写未分配利润
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师是这样子的,之前是没有全套内帐的,也没有期末数。我只是把那个往来账和银行对帐单的余额录进去了,余额不平。之全套帐的就没有建账的,内账只有流水账,现在是重新建账的,这样子的。贷方比借方少4万多,怎么调平呀?我现在起初数的。
答: 您好,建议把这个差额,记入其他应付款,或者实收资本,或者利润分配等科目中。


郭老师 解答
2020-06-16 10:23