我公司数月前购固定资产,价值千万当时对方未开发票,但前任会计已全部入账并计提了折旧,后面对方才陆续开了一小部分发票过来,请问这个账务我怎么处理,只抵扣进项不入账吗?
巨人的肩膀
于2016-06-16 10:47 发布 861次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 注册会计师
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你好,可以 是销项-进项
2019-03-13 16:25:36

没有时间要求的。
2020-04-08 15:55:38

开具发票应适用13%的税率。
2020-01-08 17:54:59

可以进行抵扣,发票可暂不处理,待全部发票收到之后,如果和前任会计的入账金额有差异在进行调整处理
2016-06-16 10:50:51

你这个是一般计税吧,你这个账上有留底税额都可以用来抵扣,买材料,服务这样都可以,不是贷款服务,餐饮这样基本都可以抵扣
2019-12-19 17:24:53
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