想问一下,我们的跟厂家代理直销商品的,我们销售的客户直接在厂家拿货,厂家又是对着我们的客户开增值税发票的。中间的差价我们要给厂家开发票。这种情况会计分录怎么做?

热心的大炮
于2020-06-16 09:52 发布 2049次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
你好,你按照差价做金额做收入处理即可
2020-06-16 09:54:32
借应收账款271.2
贷主营业务收入240
应交税费应交增值税销项税31.2
2022-05-30 09:22:02
您好,A企业将甲商品交付B企业时:
借:委托代销商品 6 000
贷:库存商品 6 000
A企业收到代销清单时:
借:应收账款──B企业 11 300
贷:主营业务收入 10 000
应交税费──应交增值税(销项税额) 1300
2023-06-18 00:37:22
您好,您将原来的分录格式不变,只不过金额全部红字。
2020-06-19 18:46:35
借应交税费-应交增值税/附加税/水利建设贷银存
季度末的那个月借税金及附加贷应交税费-附加税/水利建设。
2020-03-24 18:21:35
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