我刚进了一家新公司,是家物业公司,去年4月份成立的,直到今年5月份都是0申报,工资是今年4月份开始报的,今年5月份有员工买社保但是社保费用都是员工自已承担,5月份有银行流水,还有一个问题就是财务报表去年11月营业收入和应收账款填了数据,今年1月至3月的季报货币资金和其它应付款也填了数据,但实际上我们公司之前都没有交易,现在我接过来做,要怎么做? 账务上怎么处理?
嘻嘻
于2020-06-15 15:22 发布 2016次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-15 16:11
你前面的问题问的是什么呢?只有陈述。
2.只能按照之前的财务报表的数据来做期初然后接着做账,或者你作废之前的错误的财务报表,但是这个方法有风险
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你前面的问题问的是什么呢?只有陈述。
2.只能按照之前的财务报表的数据来做期初然后接着做账,或者你作废之前的错误的财务报表,但是这个方法有风险
2020-06-15 16:11:11

同学你好
老师没有看到图
2022-02-15 12:55:02

你好,对的,你的理解是对的
2022-01-05 10:12:59

这只做账方式的问题,两种方式都是可以的
2019-03-18 11:01:40

你好; 是的。 就是这样来做分录的
2022-01-05 10:16:53
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嘻嘻 追问
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朴老师 解答
2020-06-16 10:50
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