送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-06-15 14:39

你好,这样的话,你14万挂往来处理,借银行存款  贷:其他应付款

silence 追问

2020-06-15 14:47

这是他给我们公司用来支付他房子的维修费的,不需要我们还的。用其他应付款不合适吧?

佟老师 解答

2020-06-15 15:01

这个相当于你们只是帮着秀房子,发票到时开给他们,你对外支付时冲这个其他应付款

silence 追问

2020-06-16 09:26

老师,这也不对啊。比如说后期的发生维修费用3万元。我该怎么做会计分录?请老师具体写一下,谢谢

佟老师 解答

2020-06-16 09:39

上面你先收后付就挂往来款
借借银行存款 贷:其他应付款
支付
借:其他应付款
贷银行存款
你后面由你自己承担的维修费
借:管理费用
贷:银行存款

silence 追问

2020-06-16 09:49

老师,这个3万维修费是用这14万支付的,不是我们自己承担的。请问该怎么做?

佟老师 解答

2020-06-16 09:53

那跟上面一样的就是往来挂账,跟你们都没有关系
借借银行存款 贷:其他应付款
支付
借:其他应付款
贷银行存款

silence 追问

2020-06-16 09:59

怎么觉得不太合适啊?发生一笔费用,然后走的是其他应付款?

佟老师 解答

2020-06-16 10:00

这个费用本身就不属于你们,是别人让你帮助修理的

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你好,这样的话,你14万挂往来处理,借银行存款 贷:其他应付款
2020-06-15 14:39:49
你好,借管理费用,贷银行存款,
2020-06-12 16:51:16
您好!这个借销售费用-业务宣传费,贷其他业务收入 应交税-应交增值是 然后借其他业务成本贷库存商品
2024-07-04 11:03:42
你好!借:管理费用 其他应收款 贷:银行存款 有专票可以抵扣进项税
2016-09-23 16:03:44
你好,这个是单位职工食堂的吗?如果是的话福利费。
2022-03-01 16:17:41
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