送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-06-15 11:34

你好!一般是对公户收款需要开发票的

孟孟 追问

2020-06-15 11:35

老师,我们对公先垫付了这笔物业费,然后在收上来,去物业公司给客户开具发票

耿老师 解答

2020-06-15 11:36

你好!要有证明因为三流不一致,这样不用开发票,可以公户收款

孟孟 追问

2020-06-15 11:43

老师,三流不一致是什么意思?您说的不用开发票是我们公司不用给客户开发票对吧?对公把钱收上来,去物业给客户开具发票。做账时:支付时,借 预付账款,贷 银行存款。收入时,借银行存款,贷预付账款。(然后客户去物业开具物业费发票)这样对吗?

耿老师 解答

2020-06-15 12:30

你好!物业的发表是可以给客户的,但是付款是你们付的。所以资金流发票流是不一致的。

孟孟 追问

2020-06-15 16:56

我们又代收了呢

耿老师 解答

2020-06-15 17:00

你好,你们可以通过其他应收款或其他应付款核算这笔业务,但是存在一定的查找风险,因为为还是三流不一致的问题。

上传图片  
相关问题讨论
你好!一般是对公户收款需要开发票的
2020-06-15 11:34:22
你好,这个0.09和0.02是你们收入吗?0.11是是什么用途款
2021-07-24 14:51:37
金额很大吗 不大的可以转出来给现金
2019-10-16 21:42:50
你好 你5月的时候做 借预付账款15万多 贷银行存款15万 6月收到发票分摊费用 借管理费用-物管费等贷预付账款
2019-06-17 17:28:17
这种也是可以的,最好直接对公转账
2021-10-27 10:29:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...