送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-06-15 10:03

你好
借:原材料
贷:应付账款---暂估
等到下个月
借:原材料  红冲
贷:应付账款---暂估  红冲

怕孤单的绿草 追问

2020-06-15 14:05

如果是已经付了的款项呢是不是借:借:原材料
贷:银行存款啊,那这样就体现不了暂估了啊

王超老师 解答

2020-06-15 14:08

是的,这样就体现不出暂估了
有的企业也是这样做的,只是银行存款换成其他应付款了

怕孤单的绿草 追问

2020-06-15 15:06

那如果是用银行存款支付的又想体现暂估的该怎么弄呢,如果计入其他应付款的话流水就对不起来了

王超老师 解答

2020-06-15 15:48

这个就很难弄了,一般是要在备查簿里面登记的

怕孤单的绿草 追问

2020-06-15 17:22

就是我单独再弄个备查账簿单独记着吗

王超老师 解答

2020-06-15 17:32

是的,这个备查簿的作用就体现在这里的

怕孤单的绿草 追问

2020-06-15 20:17

老师我们是生产制造业,那核算成本的时候人工工资是按照计提的应发工资还是实发工资

王超老师 解答

2020-06-16 09:07

合适成本的时候要按照计提的啊。像今年由于疫情,很多企业都没有办法发工资,但是该计提的仍然是要计提的

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相关问题讨论
你好 借:原材料 贷:应付账款---暂估 等到下个月 借:原材料 红冲 贷:应付账款---暂估 红冲
2020-06-15 10:03:32
您好!可以在凭证查询,找到那一张凭证,点击一下,然后界面上面那一排有个复制,点击一下复制键。 不过建议您直接做一张负数凭证将多估计的金额冲减就可以了。
2016-05-28 09:15:24
你好,同学。 你这就分开处理,分别分两次计入入库金额处理,或你看在入库的时候,有的版本是支持同时两个 科目 的
2020-06-20 15:23:08
你好;具体是什么业务的;材料发票开给你还是开给对方公司
2024-05-10 09:51:26
你好,如果是材料话,在存货管理——出库核算——材料出库核算,产成品的话就是——产品出库核算
2020-06-09 09:32:56
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