老师你好我想问下我们公司用的是金蝶k3,购买的原材料暂估这一块怎么操作

怕孤单的绿草
于2020-06-15 10:01 发布 1434次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-06-15 10:03
你好
借:原材料
贷:应付账款---暂估
等到下个月
借:原材料 红冲
贷:应付账款---暂估 红冲
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你好
借:原材料
贷:应付账款---暂估
等到下个月
借:原材料 红冲
贷:应付账款---暂估 红冲
2020-06-15 10:03:32
您好!可以在凭证查询,找到那一张凭证,点击一下,然后界面上面那一排有个复制,点击一下复制键。
不过建议您直接做一张负数凭证将多估计的金额冲减就可以了。
2016-05-28 09:15:24
你好,同学。
你这就分开处理,分别分两次计入入库金额处理,或你看在入库的时候,有的版本是支持同时两个 科目 的
2020-06-20 15:23:08
你好;具体是什么业务的;材料发票开给你还是开给对方公司
2024-05-10 09:51:26
你好,如果是材料话,在存货管理——出库核算——材料出库核算,产成品的话就是——产品出库核算
2020-06-09 09:32:56
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