老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
老师,请问公司名义贷款,贷款支付到公户,然后公户转账到法人的私户。这样操作,需要注意点什么?
答: 你好,您提问的问题可以理解为两件事,第一件事是贷款,公司贷款,然后银行放款到公司,这个没有问题。第二件事是转款,公司的款项转到法人,可以理解为借款,二者没有必然性。借款需要有借款手续,或者不是借款是还款,也同样有还款手续。
法人以个人名义从银行贷款,然后受托支付给公司,这个怎么做账呢
答: 借:银行存款 贷:其他应付款-法人
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司买的车,公司付了一部分首付。这个车不能以公司名义贷款,所以法人以自己名义贷的款,放款还款都是法人个人,那么这个账怎么做?
答: 你好 那就算法人借款给你们 。你们做 借固定资产 贷银行存款 其他应付款-法人
林琳 追问
2020-06-14 17:34
阎老师 解答
2020-06-14 17:53