老师 我19年有三笔合同款被我错记成发票了 正常是 借 预付账款 贷 银行存款 被我直接记成 借 工程施工 贷 银行存款 工程施工年底直接转入主营业务成本 主营业务成本转入的本年利润 我这个月才发现 已经过了预算清缴时间了 我现在这笔分录会计上应该怎么处理
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于2020-06-14 14:48 发布 769次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-14 15:55
你好,你当年一直都没有确认收入的吗
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

你好,这个就是你发生的成本,银行存款支付了一部分,之前用预付账款支付了一部分,剩下的是其他应付款没有支付的。
2022-08-12 08:22:07

您好,按照你的走,这样更规范
2022-01-27 14:57:56

借 主营业务成本 贷 银行存款
小规模不可以抵扣进项税额的
2018-12-25 10:21:07

对的是的,做了收入之后,直接做主营业务成本。
2023-10-17 14:41:58
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2020-06-14 23:21
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